- Bestuur
- Commissiestukken Financieel verslag 3e kwartaal milieuwerkprogramma
Commissiestukken Financieel verslag 3e kwartaal milieuwerkprogramma
Documentdatum | 21-11-2000 |
---|---|
Bestuursorgaan | Commissie Stedelijk Beheer en Volkshuisvesting |
Documentsoort | Commissiestukken |
Samenvatting |
TER KENNISNA1211 E (3V 2~ li - 200 o FINANCIEEL VERSLAG 3` KWARTAAL BETREFFENDE UITVOERING MILIEUWERKPROGRAMMA HELMOND 2000 (WERKZAAMHEDEN MDR Inleiding Op 4 april 2000 is het Milieubeleidsplan Helmond Op Groen door de gemeenteraad van Helmond vastgesteld. Dit ambitieuze plan is hiermee in de uitvoeringsfase terecht gekomen. Hoewel het taakveld Milieu voor een groot gedeelte is gelintegreerd in de werkzaamheden van de gemeentelijke vakdiensten, is een initiërende en coördinerende rol weggelegd voor de Milieudienst regio Eindhoven. Het is immers zaak dat het gekozen beleid ook wordt uitgevoerd en dat alle nieuwe ontwikkelingen op milieugebied blijvend worden gevolgd. In het onderstaande overzicht wordt een korte verantwoording gegeven van de kosten die de inspanningen van de Milieudienst tot en met het derde kwartaal van 2000 met zich mee hebben gebracht. Hierbij wordt met name ingegaan op de deelbudgetten waarbij een overschrijding wordt verwacht. Het financiële kwartaalverslag is niet inhoudelijk van aard. Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Milieudienst. Bestuursdienst Budget Het beschikbare budget voor de Bestuursdienst is, op basis van het door de raad vastgestelde milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld: Basisbudget 1.435.000 lnhaalslag GIM (restant 1998) 30.000 Extra budget uitvoering milieubeleidsplan 105.000 (excl. budget voor maatregelen GIM) Totaal 1.570.000 In het werkprogramma is bovendien aangegeven dat dit totale budget naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende ruimte biedt voor de behandeling van alle inkomende milieuklachten. Het tekort op dit deelbudget wordt in het werkprogramma geschat op fl. 55.000. Uitvoering Op 1 oktober is in het kader van het werkprogramma fl. 1.249.238 besteed. Dit is 80% van het beschikbare budget. Wannneer het huidige uitvoeringsniveau wordt gehandhaafd wordt het beschikbare budget met fl. 95.651 (6%) overschreden. Op 1 juli 2000 was de verwachte overschrijding nog ca. 1 7%. De verminderde productiviteit in de vakantiemaanden heeft, zoals voorspeld, corrigerend gewerkt. Desondanks zal de uiteindelijke overschrijding van het totale budget meer bedragen dan de verwachte overschrijding van fl. 55.000. In het onderstaande overzicht wordt aangegeven bij welke taakvelden bij het huidige uitvoeringsniveau op jaarbasis relatief de grootste overschrijdingen plaats vinden (incl. de besteding van het budget op 1 oktober 2000) en welke projecten hiervoor verantwoordelijk zijn: Algemeen Afstemming Milieudienst-gemeente incl. algemene ondersteuning (reeds besteed: 147% van budget) ondersteuning raad en commissie steunteam Helmond bilateraal overleg Zoals in de inleiding al is aangegeven houdt de Milieudienst zich bezig met het initiëren en coördineren van de uitvoering van het milieubeleid en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. Dit kost relatief veel capaciteit. Calamiteiten en andere onvoorziene werkzaamheden (250% van budget) Hiervoor is een relatief laag budget gereserveerd, dat bij calamiteiten snel wordt overschreden. De belangrijkste calamiteiten tot en met het derde kwartaal waren: de calamiteit aan de Weidebeemd de asbestbrand aan de Vlierdensedijk De calamiteit aan de Weidebeemd is als extra opdracht voor de dienst Stadsontwikkeling in rekening gebracht. (Asbestbrand ook als extra opdracht??) Milieucommunicatie Algemene milieu-informatie (149% van budget): Baliewerkzaamheden Milieudienst: De informatieverschaffing aan burgers en bedrijven aan de balie van de Milieudienst en via de telefoon kost relatief veel tijd. Voor een beperkt deel van deze werkzaamheden is het vragen van leges mogelijk. De invoering van de legesheffing is echter nog niet geregeld. Hierover zal nog nader overleg plaats vinden tussen de Milieudienst en de gemeente. Dit zal de uiteindelijke overschrijding van het budget wellicht beperken. Bedrijven Verlenen milieuvergunningen (87% van budget): Dit is een wettelijke, structurele taak. De uitvoering ervan hangt nauw samen met het vestigingsklimaat voor bedrijven in Heimond en kan derhalve moeilijk worden bel(nvloed. Overigens is de verwachte overschrijding van dit budget, mede door invloed van de vakantiemaanden, iets afgenomen. Behandelen van meldingen 8.41 (103% van budget): Het aantal meldingen is aanmerkelijk hoger dan afgelopen jaren (per 1-10-2000 reeds 68, totaal in 1999:75). Voor dit taakonderdeel geldt hetzelfde als voor de verlening van milieuvergunningen. Begeleiden evenementen (82% van budget): De evenementen in de zomermaanden (o.a. kermis en jazzfestival) hebben geleid tot extra kosten. Omdat het aantal evenementen gedurende het laatste kwartaal beperkt is, zal het totaalbudget voor de begeleiding naar verwachting niet overschreden worden. Actualiseren agrarisch milieubeleid (1 53% van budget): Het gaat om een relatief zeer laag budget. De absolute overschrijding is dan ook gering. De uren zijn vooral besteed aan beleidsvoorbereiding (afstemmingsoverleg). Klachtenbehandeling (1 50% van budget): Hoewel de inzet bij de afhandeling van klachten tot een minimum wordt beperkt, wordt aan iedere klacht serieus aandacht besteed. Voor een aantal klachten (afval, hondenpoep) wordt al doorverwezen naar de gemeentelijke afdelingen. Desondanks is op dit moment ai sprake van een overschrijding van het budget. Handhaving: Het budget voor handhaving biedt op het ogenblik nog ruimte. In de vakantiemaanden zijn echter weinig integrale controles uitgevoerd. In het laatste kwartaal zal hieraan meer aandacht worden geschonken. In andere jaren is op dit taakveld bezuinigd om tekorten in het totale budget op te vangen. Het adequate niveau is hierdoor teruggelopen. Inmiddels wordt zowel landelijk als lokaal om aandacht gevraagd voor de handhaving van milieuregelgeving. Het gebruiken van het handhavingsbudget voor de tekorten in het totaalbudget wordt dan ook sterk afgeraden. Verkeer en vervoer Rapportage betreffende luchtkwaliteit: Hieraan is in 2000, in overleg met de provincie, weinig aandacht besteed. Abusievelijk is in het eerste halfjaarverslag een extra opdracht (binnenluchtkwaliteit Stadskantoor) onder dit taakveid opgenomen. In dit kwartaalverslag is dit gecorrigeerd. Bodem Handhaving BOOT (143% van budget): Aan dit handhavingsproject is meer tijd besteed dan aanvankelijk was geraamd. Het bijhouden van het gegevensbestand blijft tijd kosten. Extra opdrachten: Naast de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het milieuwerkprogramma, zijn voor de Bestuursdienst de volgende extra opdrachten uitgevoerd: - Milieuvoorwaarden stadsconvenant met de provincie - Afronding Milieubeleidsplan - Ondersteuning afdeling Communicatie (detachering medewerker) - Voortzetting project GIM - Binnenluchtkwaliteit Stadskantoor - Notities bodemtaken (overdracht bevoegd gezag, ISV, etc.) Stadsontwikkeling Budget Het beschikbare budget voor de dienst Stadsontwikkeling is, op basis van het door de raad vastgestelde milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld: Basisbudget 592.175 Extra budget uitvoering milieubeleidsplan 55.000 Extra budget Bouwstoffenbesluit 211.000 Totaal 858.1 75 Uitvoering Op 1 oktober 2000 is in het kader van het werkprogramma fl. 480.877 besteed. Dit is 56% van het beschikbare budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat nog relatief weinig werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de extra budgetten. Van het basisbudget is inmiddels 74% besteed. Wannneer het huidige uitvoeringsniveau wordt gehandhaafd wordt het basisbudget niet overschreden. Op het extra budget is nog relatief weinig aanspraak gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de opdracht voor het ontwikkelen van gemeentelijk geluidbeleid nog niet verstrekt is en dat de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit wat lang@-eamer op gang komt dan aanvankelijk was voorspeld (nog weinig meldingen). In het onderstaande overzicht wordt aangegeven bij welke taakvelden bij het huidige uitvoeringsniveau op jaarbasis de grootste overschrijdingen plaats vinden (incl. de besteding van het budget op 1 oktober 2000) en welke projecten hiervoor verantwoordelijk zijn Bouwen en wonen Milieutoets voor bouwplannen (97% van budget) Verkeer en vervoer Overige werkzaamheden verkeerslawaai (1 44% van budget): o.a. berekenen geluidsschermen, klachten verkeerslawaai, procedure A- en Raillijsten Naast de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het milieuwerkprogramma, is voor de dienst Stadsontwikkeling nog tijd besteed aan de volgende extra opdrachten: Opstellen Bodemzoneringskaart Calamiteit Weidebeemd Actualiseren energiebeleidsplan (opstart) PV-project (plan van aanpak communicatie, subsidie-aanvraag, voorbereiding projecten e.d.) Stadsbeheer Budget Het beschikbare budget voor de dienst Stadsbeheer is, op basis van het door de raad vastgestelde milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld: Basisbudget 48.300 Extra budget handhaving afvalwaterlozingen 20.000 Totaal 68.300 Naast dit budget is, buiten het kader van het vastgestelde werkprogramma, een kostenraming gemaakt voor de bodemwerkzaamheden die in het kader van projecten van Stadsbeheer worden uitgevoerd (fl. 100.000). Uitvoering Op 1 oktober is in het kader van het werkprogramma fl. 33.047 besteed. Dit is 48% van het beschikbare budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het extra budget voor afvalwaterlozingen. Van het basisbudget is inmiddels 68% besteed. Op basis hiervan wordt geen overschrijding van dit jaarbudget verwacht. De kosten voor bodemwerkzaamheden in het kader van eigen projecten hebben de kostenraminq van fl. 100.000 inmiddels wel ruimschoots overschreden.,. Grondbq&ff Voor het grondbedrijf is geen sprake van een vastgesteld budget. De bodemonderzoeken die in het kader van Projecten zijn uitgevoerd hebben inmiddels fl. 662.265 gekost. .. ......... ................ ....... . ........... ......... .. ..... . ......... .......... . ................................. .. .................................. .................................. ......... W ...................... . . ................... ...... .......... ....... ................ mies ......... . :Cijfermateriaal".'.'... .. ........... ............. ........................ Productgroep Activiteit/Project asis- Kosten Externe Kosten Externe Kosten Externe udget co rm kosten uren kosten kosten ,(basisbudget) @(MBP) (MBP) 0 Algemeen 0A Nfilieuwerkprogramma incl voortgangsbewaking 35.000 15.000 31.671 Werkprograimna 2000 (kwartaalberichten) en monitoring 0.2 Verlenen bestuurlijke ondersteuning 60.000 15.000 60.000 50.038 Afstemming Milieudienst-gemeente incl alg.ondersteuning (Bilateraal overleg, stuurgroep SB e.d.) 0,2.a Convenant met provincie 5.740 0.3 Evalueren en actualiseren milieubeleidsplan 22.246 0.4 Calarniteiten en andere onvoorziene werkzaamheden 4.000 10.010 0.4a Bijdrage consignatieregeling 5.000 ............... ................................ ............. ................................ ............ .......... ........ ...... 4 l.::::.,...... @:z M :Onvriendelijke: F. ........... . . ............. 3. Advies 3.1 Algemene milieu-infoiTnatie 25.000 37.290 milieu- 3.2 Natuur-en milieu-educatie 5.000 3.237 communicatie 3.3 Onderzoek verplaatsing Natuur-en Nfilieucentrum 3.5 Milieucommunicatieplatform en klankbordgroepen 22.000 15.780 3.8 Uitvoeren milieu-enquete 15.000 2.100 3.10 NElieuprijs Helmond 5.000 5.000 6.965 X.XX Ondersteuning afdeling communicatie 24.745 ............. .............. ....... .... .......... . ......................... ...... . ............ M~ :::::::: .......... ................ ..... .......... ........ .. ........... ..... ....... ... .............. . ...... ... ..... .. ...... . 4. Bedrijven 4.1 Voorlichting bedrijven en omwonenden 10.000 15.000 4.970 4.2 Verlenen milieuvergunningen 495.000 20.000 447.304 4.4 Implementatie GEWUitvoeren maatregelen 4.4a Begeleidingskosten GINI (structureel) 15.000 15.000 4.4b Begeleidingskosten GIM (eeninalig,inhaalslag) 30.000 30.000 X.XX Voortzetting begeleiding GM 33.792 4.4c Kosten maatregelen GIM (onrendabel) L ............ ....... ....... ... ............................. .. ........................ .... .. . . ............. .. ............ ....... . ... . ..... . . . ... .... ...... . .............. ...... .... .. ... ...................... ...... . ..... ............ ............ ........... ............... .............................. . . . . .......... . ......... ....... .............. . ..... ................................. . .. .... ................ ................................. .... .. ........ ................................... ............. . ... . ... .. ........... .. . ...... . .. ........... ................. ................... ....... ........ Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra Kosten Externe sten xterne Kosten Externe budget conform uren kosten uren uren kosten IMBP (basisbudget) (basisbudget) (MBP) 4.4d Kosten maatregelen G" (rendabel) 4.5 Behandelen van meldingen 55.000 56.376 4.6 Ontwikkelen en uitvoeren integraal horecabeleid en evenementenbeleid 4.6a Begeleiden evenementen 10.000 8.172 4.7 Toezicht en handhaving bij bedrijven (handhavingsprogramma) 600.000 328.340 4.8 Actualiseren agrarisch milieubeleid 5.000 7.647 4.9 Opstellen preventiebeleidsplan 4.9.a Uitvoeren voorbeeldproject preventie bij bedrijven 4.10 Klachtenbehandeling 75.000 112.568 4.10.a Binnenluchtkwaliteit Stadskantoor 6.600 ........... ........... .................... . ........... . ............. ..............- ........ ......... .. 7. Verkeer 7.5 Rapportage betreffende de luchtkwaliteit 4.000 1.435 en vervoer .......... .............................. ......................... ... ........ ....... ........... .......... ....... .......... 8. Natuur 8.1 Onderzoek Verordening voor verzuring gevoelige gebieden en Landschap 10 Bodem 10.1 Handhaving Besluit Opslag in ondergrondse tanks 10.000 14.280 10.2 Bodemonderzoek en -saneringeen i.k.v planontwikkeling incl beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteern en actiefbodernbeheer 10.2.a Projectgroep ActiefBodembeheer 15.000 6.055 ........... Ver. ... ......... ...... . . ........ ..... ........ ............ . .... . ....... ... ... ...... ... ...... .. . ...... . ... ...... ........ .... ............ .. ........ .................... ...... .......... . .. Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra Kosten Externe Kosten xterne Kosten Externe udget conform uren kosten uren kosten uren kosten MBP j(basisbudget) .(basisbudget) (MBP) (MBP) X.XX Bodembeleid 35.872 44.748 ............. ................. .... .. ....... . ..... ....... .............. ............. ... .... ............ ........................ ........................... M é::::22:22: M3:,: ............ .......... .. .... ........... .. .......... ............... ......... ...... ............ ... ............ .. .............. ............................ ............................ .. ............. ... ... ....... .. ....... ....... ... ............ . . . . . . . . . . ....... ........... ............... . ..... ...... -ra . ... .. ...... . .......... .......... ............ .. .......... ... ...... . ...... . ....... .. . . ... .... ... ... . ... . .................. .......... ... . . . . . ........... ......... ... .... .... ........ .......... .. ........ ............................ ... . ..................... . . . .............1 ......... Productgroep ctiviteit/Project Basis- Extra Kosten Externe Kosten Externe Kosten Externe el conform uren kosten kosten kosten uren kosten MBP 1(basisbudget) (Basisbudget) (MBP) (MBP) 5 Ruimtelijke 5.1 (Verbreding)Nfilieu-inbreng in ruimtelijke ordening 370.175 264,517 Ordening 5.2 Ontwikkelen gemeentelijk geluidbeleid 45.000 55.000 6.475 5.4 Onderzoek ontwikkeling geografisch systeem ...................................... ....... . .. . . . ....... 6 Bouwen 6.1 Uitbreiden milieutoets voor bouwplannen en toepassen ervan 90.000 87.235 en 6.2 Uitbreiden convenant duurzaam bouwen wonen 6.3 Ontwikkelen milieukeurmerk voor bestaande woningen 16.4 Voorlichting duurzaam bouwen en beheren ... ........... ... ........... ......... .......... ....................... 7Verkeer 7.3 Beheer en actualisatie verkeersmilieukaart 12.000 2.520 en 7.4 Overige werkzaamheden verkeersl~ 30.000 43.339 7M ............. .................... .................. T ......... ........ .............. . .. ....... ...... .... ........ . . . ......... 10 Bodem 10.1 Handhaving Besluit Opslag in Ondergrondse tanks 10.2 Bodemonderzoek en -saneringen i.k.v planontwikkeling 45.000 32.901 incl beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en actief bodembeheer 10.2.e Opzetten bodenizoneringskaart 60.215 10.5 Toetsen meldingen Bouwstoffenbesluit 165.000 43.890 10.8 Controle en toezicht Bouwstoffenbesluit 46.000 -10.9 Calamiteit Weidebeemd 6.035 ......... ... ......... .... .. ...... .. T ... ............... ............... ............... .................. ......... ................... ........................................ ... .... ............ ... ......... ........... '.""P ........... .......... ..... ......: ............................. .......... .......... ... ...... .. ....... ... .................... ........ . . . . ...... ............... . ..... ............ . ........ ....... ..... .. ........ . ........... ........ ..... .......... ............. ......................... .... ................ .............................. ...... ......... .............. ............ -21 Productgroep Activiteit/Project asis- Extra Kosten Externe Kosten Externe Kosten me confonn uren kosten kosten kosten uren kosten MBP (basisbudget) (Basisbudget) (MBP) (MBP) 12. Energie 12.1 Actualiseren en uitvoeren energiebeleidsplan 612 12.3 Projecten toepassing zonne-energie 46.103 12.4 Ontwikkelen energievisie voor nieuwlocaties 12.4.a Uitwerken energievisie Brandevoort 12.5 Evalueren EPL-intentieverklaring . . ..... . .... .......... ......... .. . .......... ........................ ..... ........... .... .............. ............ .. ... ....... . .................. .Bewijskracht .. ..... .... @2 ....... ....... .. ...... ......... ................... . ....................... .... .. ...... ..... ....... ............... ... .. .... .... . ....................................... ......... ............... ............ . ..... ..... ..................................... ............................. ......... ... ... ............. .... . ..... . ........... ......... .... ....... . ...... .. .. . ..... . . ......... ...... ...... .. .. . ................................ ...... ..... .. ..................................... .............................. ........ ....................................... ...... ... . .. ......... ..... ....... ........ ............. ............. Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra budget/ Kosten uren Extern Kosten Externe b d raming kosten n kosten L 3 Nfilieu- 11 Algernen milie-i.formatie Communicatie ......................................... .... . ............... ......... ..................... ............................... ............ ....... ......... ............ ... ........................ 4 Bedrijven 14.10 Klachterffichandeling . . ............... .... ........ .......... ..................... ... ............... ... ...... .... ......... .... ......... ... 8 Natuur-en 8.2 Opstellen Monitoring-en eval.atieprogramma Natuur 8.224 landschap 8.3 a Uit,oering (geactualiseerde) notitie onkruidbestrijding 8.4 Ontwikkelen en implementeren faunabeheerbeleid ............... ............ ................ : ..... ........ ......... ..................... ................................... .......... ........... . .......... .......... ..... . ............. . 9Afval 9,1 Aanpassen af"lstoffen,erordening 9,2 Structueren @an afal-communicatie 9,3 Onderzoek tariefdifferentiatie 9.4 Gescheiden inzarmeling Verbeteren 9.5 Onderzoek aanpassing inzamelsystcemt 9.6 Handha,ing t.a, afial structueren 9,7 Continueringluitbreiding vijkschoonmaakacties 9 8 Uitbreiding reguliere reiniging vn de stad 9,9 Ontwikkelen en implemnteren beleid hondeno@erlast 9@10 Ondersteuning afvalbeIeid 19.0001 16. . .. .................. ............... .......... ..... ... ............ ........ ............... ... ........ ......................... ..... ....... ................. ................... .. . ............... ............... . . ............ 10 Bodem 10.2 Bodemonderzoek en saneringen i.k.v, planontwikkeling 10.000 6.580 incl, beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en actief bodembeheer 10 2.a Projecten stadsbeheer (extra opdrachten) 100.000 96.102 109.202 110.4 Toepassing Bouwstoffenbesluit bij eigen projecten ............................................ ............... .. . ... . ........... . ............ .......... ................................ .................. ........... ..... ........ .. .................................................. ......................... ... ................................... ....... . .... ........ .. .. ........ . .......... .. .... ............... . . ............. .. .. .. ...... . ........... ... ..... . ................. ......... . ..... . .... ............................. ........ ... ...... ... ....... . ..................................... ........ . .. ...... . . ........ ... ........ ........... . ..... ................ ......................................... Productgroep Activiteit/Project tra budget/ Kosten uren 11 Water 1 1. La Uitvoering maatregelen waterplan (infiltratie e.d.) 19,300 1.551 11,2,a Uivoeren plan vn aanpak bodemlozers 11,3 Vergunningverlening/handhaving afvalwaterlozingen bedrijven 20.000 11.6 Onderzoek naar afkoppeling in bestaande wijken .......................... ...... .. ..... ..... ...... ....... . ........................... . ......... ..... ..................... ......... . .. ............ .. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...... ............. ........ ................... ............. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .... .... . ...... . .................. ... ----Aanbevelingen'...... I@I@I@ Om ..... .... . .............. .......... .... .. . . .. .................. ............ . .... ........ ............ ........ ........... .................................... .............. .. . ... ... . . .................. roductgroep Activiteit/Project Budget Totaal Kosten xteme Kosten gerealiseerd kosten uren kosten 10 Bodem 10.2 Bodemonderzoek-en -saneringen ikv. planontwikkeling 370.OGO 662.26 407.334 254.931 incl. beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en actief bodembeheer 10.21 Grondwaterbemonsteringen (Begemann,Rijpelberg) 30.000 Afstemming Milieudienst-gemeente incl alg.ondersteuning ............ ............ ............ ............ .. . ........ . .. ....... ...................... ....... .. . .. .... ...... . |